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Pedido de Venda – Operação Triangular

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Configuração Pedido de Venda (Operação Triangular)

Este manual apresenta exemplos de utilização dos CFOPs de operações “Triangular”.
Importante: Os exemplos apresentados neste manual têm finalidade exclusivamente orientativa quanto à utilização sistêmica. A definição do CFOP, tributação, CST/CSOSN, destaque de impostos e demais informações fiscais deve ser previamente validada pelo responsável fiscal ou contador da empresa, considerando as características específicas da operação.


Para emitir o pedido de venda e configurar uma operação triangular, é necessário que as operações fiscais envolvidas estejam previamente cadastradas no sistema.
Dica: para cadastrar uma operação segue o link com maiores informações: https://ajudaerp.iquattro.com.br/artigos-de-ajuda/operacoes-fiscais-saidas/


Exemplo de configuração da Operação Fiscal de Venda (Cliente Faturamento):

Detalhamento dos Campos:

Controla Estoque: SIM
Utiliza Reserva: SIM
Baixa pedido de Venda: SIM
Gera Financeiro: SIM


Exemplo de configuração da Operação Fiscal Remessa (Cliente de Entrega)

Detalhamento dos Campos:

Controla Estoque: NÃO
Utiliza Reserva: NÃO
Baixa pedido de Venda: NÃO
Gera Financeiro: NÃO


Exemplos de combinações de CFOP

As combinações abaixo são exemplos práticos que podem ser utilizados como referência para configuração e operação no sistema.

Tipo de operação Situação 1ª operação – Venda 2ª operação – Remessa física
Industrialização por conta e ordem Operação interna – produção própria 5.122 5.924
Industrialização por conta e ordem Operação interna – mercadoria adquirida de terceiros 5.123 5.924
Industrialização por conta e ordem Operação interestadual – produção própria 6.122 6.924
Industrialização por conta e ordem Operação interestadual – mercadoria adquirida de terceiros 6.123 6.924

 


Emitir o Pedido de Venda (Operação Triangular)

Para emitir um pedido que utilizará uma operação triangular, acesse o menu Vendas > Novo Pedido.


No cabeçalho do pedido de venda, acesse a aba “Dados de Entrega” e informe operação triangular: SIM. Na sequência, informe o código do cliente de entrega.

Clique em Salvar.


Ao adicionar o item ao pedido, será necessário informar o código das duas operações fiscais envolvidas: uma para a Nota Fiscal de Venda (Cliente de Faturamento) e outra para a Nota Fiscal de Remessa (Cliente de Entrega).

Atenção: A Operação Fiscal (Triangular) referente à Remessa deve estar configurada com os campos “Controla Estoque” e “Gera Financeiro” preenchidos com a opção “Não”, pois esses controles já são realizados pela Operação Fiscal de Venda, conforme o exemplo apresentado anteriormente.

Após o preenchimento das informações, clique em Salvar.


Faturamento do Pedido

Para realizar o Faturamento do Pedido, acesse o menu Faturamento > Faturar Pedidos.

Pesquise pelo número do pedido no campo “Pesquisa Geral”. Em seguida, selecione a linha correspondente ao item e clique no botão “Faturar Pedidos”.

O sistema apresentará uma prévia com as informações do faturamento. Nessa etapa, é possível verificar que, ao faturar o pedido, serão geradas duas notas fiscais, uma referente à Venda (Cliente de Faturamento) e outra referente à Remessa (Cliente de Entrega).

Após revisar e verificar que está conforme, clique em OK.

Uma mensagem será exibida informando que as notas foram geradas com sucesso, para realizar a conferência das informações, clique em Abrir Consulta de Notas.

 


Se estiver tudo correto, acesse o menu Faturamento > NF-e para realizar a transmissão das notas fiscais à SEFAZ.

 

Selecione as Notas Fiscais e clique no botão “AUTORIZAR NF-E”.

 

 

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